企業(yè)內部控制手冊

出版時間:2010-8  出版社:東北財經(jīng)大學出版社有限責任公司  作者:企業(yè)內部控制研究組 編  頁數(shù):258  字數(shù):205000  

內容概要

本書為“會計人員繼續(xù)教育叢書”之一。內容包括:企業(yè)內部控制評價指引、企業(yè)內部控制審計指引、上海證券交易所上市公司內部控制指引、深圳證券交易所上市公司內部控制指引、上市公司信息披露管理辦法、中央企業(yè)全面風險管理指引等。

書籍目錄

企業(yè)內部控制基本規(guī)范企業(yè)內部控制應用指引  企業(yè)內部控制應用指引第1號——組織架構  企業(yè)內部控制應用指引第2號——發(fā)展戰(zhàn)略  企業(yè)內部控制應用指引第3號——人力資源  企業(yè)內部控制應用指引第4號——社會責任  企業(yè)內部控制應用指引第5號——企業(yè)文化  企業(yè)內部控制應用指引第6號——資金活動  企業(yè)內部控制應用指引第7號——采購業(yè)務  企業(yè)內部控制應用指引第8號——資產管理  企業(yè)內部控制應用指引第9號——銷售業(yè)務  企業(yè)內部控制應用指引第10號——研究與開發(fā)  企業(yè)內部控制應用指引第11號——工程項目  企業(yè)內部控制應用指引第12號——擔保業(yè)務  企業(yè)內部控制應用指引第13號——業(yè)務外包  企業(yè)內部控制應用指引第14號——財務報告  企業(yè)內部控制應用指引第15號——全面預算  企業(yè)內部控制應用指引第16號——合同管理  企業(yè)內部控制應用指引第17號——內部信息傳遞  企業(yè)內部控制應用指引第18號——信息系統(tǒng)企業(yè)內部控制評價指引企業(yè)內部控制審計指引上海證券交易所上市公司內部控制指引深圳證券交易所上市公司內部控制指引上市公司信息披露管理辦法中央企業(yè)全面風險管理指引商業(yè)銀行內部控制指引商業(yè)銀行內部控制評價試行辦法證券公司內部控制指引證券投資基金管理公司內部控制指導意見保險公司內部控制制度建設指導原則保險中介機構內部控制指引(試行)壽險公司內部控制評價辦法(試行)

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用戶評論 (總計7條)

 
 

  •   近年來研究內部控制問題很熱門,實務界也很關注這個問題,可以讀讀這本書,很有價值。
  •   內部控制的書就這樣,看起來難,加深理解就好了。
  •   這本書正是我需要的,我做中層管理
  •   不僅內容夠權威,翻譯也很到位
  •   還沒看。期待
  •   是我想要的??!好書
  •   還沒看完,不過感覺實用性比較強,
 

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