出版時(shí)間:2002-9 出版社:湖南大學(xué)出版社 作者:易傳和編 頁(yè)數(shù):415 字?jǐn)?shù):360000
內(nèi)容概要
金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)是在金融機(jī)構(gòu)組織內(nèi)部的一種獨(dú)立客觀的監(jiān)督和評(píng)價(jià)活動(dòng),它通過(guò)審查和評(píng)價(jià)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的真實(shí)性、合法性和有效性來(lái)促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
加入WTO以來(lái),國(guó)際金融業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力在我國(guó)日漸明顯,中資金融機(jī)構(gòu)要想利用三年五年的緩沖期,加快自身發(fā)展,必須強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)工作。本書為金融實(shí)務(wù)課的教學(xué)提供了一本全新的教材,也為金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)工作者提供了一個(gè)嶄新的工具。縱觀全書,結(jié)構(gòu)合理,觀點(diǎn)正確,內(nèi)容豐富,操作性強(qiáng),具有鮮明的特點(diǎn)。作者遵循從共性到個(gè)性再到共性、由基本理論到具體實(shí)務(wù)的原則,緊密結(jié)合國(guó)際金融界金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展趨勢(shì),拓寬了我國(guó)金融稽核的視野;堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際,將理論闡述與安全實(shí)證分析相結(jié)合;運(yùn)用系統(tǒng)論、控制論、信息論的原理,闡明金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容和方法,特別是對(duì)提高金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)效率,改善金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)機(jī)制,增加金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)方法,建立金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)理論新體系問(wèn)題,進(jìn)行了廣泛的比較和深入的探討。
書籍目錄
第一章 緒論
第一節(jié) 金融機(jī)構(gòu)
圖書封面
評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載
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